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审计部:召开三项专审审计意见建议会

发布日期:2021-09-10 信息来源:审计与风险管理部 作者:罗浩妹 字号:[ ] 分享

9月10日,三项专审审计组组织召开了“民企清欠、农民工工资支付及预付款管理情况专项审计”工作审计意见、建议会,对三项专审进度进行了汇报,审计中发现的问题,提出的审计建议及意见进行了讨论,公司总会计师杜锦强、审计组全体成员出席了会议。

本次会议对审计过程中发现的预付款管理、农民工工资支付以及民企清欠问题进行总结、归纳和分析,提出整改建议,讨论发现问题描述的事实是否清楚;审计证据是否充分;适用法律、法规及规章制度是否准确;审计结论是否恰当;提出的审计建议是否可行。通过讨论,确定下一步审计组即将开始组织相关单位进行整改。杜锦强指出,审计组要尽快形成问题清单,及时向被审计单位反馈,制定详细的整改计划,层层压实责任,保质保量的完成此次审计任务。

本次审计项目的开展始终以加强审计质量建设为宗旨,审计人员在制定计划时,本着统筹兼顾、突出重点、提高质量的原则,科学确定审计内容。审计过程中,既注重查处问题,也善于从机制、体制层面提出高质量的审计建议,使审计监督与服务的职能充分融合。同时重点关注审计问题整改,督促被审计单位严格执行审计决定,采纳审计建议,整改审计查出的问题。对发现的问题和隐患,审计组将持续关注监督落实整改到位,推进审计项目质量管理,达到以审计查漏补缺、以审计防风险、以审计推进公司高质量发展的目的。(供稿单位审核:白肖肖)






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