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审计部:组织PPP业务自查自纠工作布置会

发布日期:2022-09-16 信息来源:审计与风险管理部 作者:晋亚文 字号:[ ] 分享

9月中旬以来,为进一步贯彻落实股份公司关于开展PPP业务风险自查自纠工作,审计部高度重视,迅速组织开展工作部署。

会议强调要落实好股份公司相关工作要求,准确把握股份公司文件精神,根据公司制定的自查自纠工作方案,对照国家有关法律法规、国资监管政策、股份公司及公司投资等内部规章制度,全面排查PPP项目的业务风险,对发现的问题及时整改纠正。

会议对自查自纠工作提出明确要求,重点检查落实PPP项目内部管控情况、合规经营情况、经济效益情况、风险管控情况、以前年度监督检查整改情况等,把发现的每个问题当做“必答题”,深入查找原因逐条剖析,明确整改方式,立行立改、限期整改,认真制定整改方案,抓好整改落实,落实责任到人,确保项目规范实施,将此次自查自纠工作作为进一步规范 PPP项目管理,推动PPP项目工作高质量发展的重要措施。

会议要求,各单位和审计成员要提高政治站位,明确工作任务和责任分工,落实好自查自纠工作主体责任,确保全面、准确、如实反映情况和问题,高质量完成本次自查自纠工作,并以此为契机,完善内控制度,弥补管理短板漏洞,建立健全长效机制。(供稿单位审核:龚红洋)





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