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审计部:加强宣贯促学习 精心部署抓落实

发布日期:2022-09-27 信息来源:审计与风险管理部 作者:罗浩妹 字号:[ ] 分享

按照集团公司要求,为全面贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见,以及股份公司领导对新时代加强审计整改工作的批示意见要求,9月26日,审计与风险管理部组织审计人员开展了对关于进一步建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见以及加强内部审计工作的意见的学习宣贯。

文件提出,以习近平新时代中国特色社会主义思想作为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持公司党委对审计工作的集中统一领导,建立健全审计查出问题整改长效机制,狠抓审计整改力度与成效,坚持审计揭示问题与推动解决问题相统一,以审计整改推动企业深化改革,促进解决问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,督促企业加强审计整改管理,强化审计整改责任落实,维护审计监督的严肃性和权威性,将审计整改成果转化为企业高质量发展的治理效能。内部审计要健全四个机制建设,即审计整改的领导落实机制、审计整改的责任机制、审计整改的工作运用机制、审计结果运用和追责问责机制。要加强党对内部审计工作集中统一领导,努力实现审计监督全面覆盖,切实提升公司内部审计工作能力,充分发挥内部审计在大监督体系中的作用。会上,审计人员结合文件要求梳理近期工作,再次强调要紧密围绕“以审计整改为抓手,全面推进审计成果的运用” 重点工作目标,按照审计整改常态化机制,持续狠抓整改落实,强化整改效果,有计划、分步骤、分阶段明确审计管理目标任务,完善保障措施,强化督促落实,健全完善公司内部审计管理机制,推进审计协同发展,提升审计质量,确保内部审计工作有序开展、取得实效。

最后强调,要坚决贯彻执行股份公司文件重要指示精神,围绕本年审计重点工作目标任务, 以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,坚持以推动审计查出问题有效整改、巩固和拓展审计整改效果为目标,严格落实被审计单位主体责任、主管部门管理责任、审计部门监督责任,做实审计监督后半篇文章,推动公司整体高质量发展。(供稿单位审核:龚红洋)






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