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公司召开审计“回头看”专项工作督导会

发布日期:2023-06-06 信息来源:审计与风险管理部/合规管理部 作者:晋亚文 字号:[ ] 分享

5月下旬,公司根据集团公司内部审计工作会精神,组织召开审计整改情况“回头看”专项工作督导会。公司领导班子、各机关部室、业务中心、事业部、分公司、子公司负责人参加会议,公司党委书记、董事长刘长龙,党委副书记、总经理张钦出席会议并作出重要讲话。

会上审计与风险管理部就“回头看”专项工作情况进行了汇报,指出整改工作的要点,在审计发现问题清单中进行了举例讲解。各职能部门及二级单位要压实监督管理责任,提高政治站位,重视审计发现的问题,认真落实推动整改工作。

刘长龙对“回头看”工作提出了具体要求:第一就审计整改工作指出,针对屡改屡犯、敷衍整改、整改质量不高等问题,要严肃追责问责,起到审计震慑作用;第二强调各职能部门要起到协同作用,按照责任分工加强对审计整改工作的高度重视,重视源头整改,防范类似问题;第三对历史遗留、积重难返等问题,要实事求是,制定切实可行方案推动问题整改;深入研究分析未进行整改或整改效果未达预期的问题原因,提出合理的意见建议;第四建立健全审计查出问题整改长效机制,将审计整改的落脚点放在推动完善制度、构建长效机制、全面深化改革、促进公司高质量发展上。

本次审计整改“回头看”专项工作是公司落实习近平总书记关于审计整改工作的重要批示精神和审计署、国资委关于国有企业审计整改要求的重要举措,也是将审计成果切实转化为全面深化改革、促进政策落实、提升发展质量的有力抓手。公司各部门要提高政治站位,充分认识此次行动的重要性,加强整改质量,确保整改不留死角,做好审计“后半篇文章”。 (供稿单位审核:龚红洋)






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