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审计部:组织召开股份公司内部审计发现问题审计整改推进专题会

发布日期:2024-10-24 信息来源:审计与风险管理部/合规管理部 作者:罗浩妹 字号:[ ] 分享

10月24日,按照股份公司审计查出问题整改通报及推进会对加强股份公司内部审计发现问题整改工作的批示意见要求,严格落实被审计单位整改主体责任、主管部门整改管理责任、审计部门整改监督管理责任,做实做好审计监督后半篇文章。公司迅速组织召开了股份公司内部审计发现问题审计整改推进专题会,公司总会计师杜锦强、副总经理邢増为、审计与风险管理部、经营管理部、财务资金部、技术中心负责人以及汇龙公司、河南火一相关管理人员参加了会议。

会上,宣读了《中国电力建设股份有限公司内部审计发现问题整改责任书》,对整改工作目标、整改工作要求、整改工作期限、整改工作考核做了规定。坚定责任担当,坚持把落实“治已病、防未病”作为整改工作的根本要求,既要解决当前审计查出的问题,也要破解深层次矛盾。制定审计整改工作方案,明确整改目标、整改责任人、责任部门和整改时限,研究制定针对性整改措施,限时办结各项整改事项,狠抓落实,定期跟进。

杜锦强传达了中国电建党委副书记、董事姚焕在审计发现重大问题整改推进会上的讲话精神。一是审计整改“下半篇文章”和审计揭示问题“上半篇文章”同样重要,必须一体推进、一体落实,审计工作不单纯是为了查出问题,更重要的是为了解决问题,要充分认识审计整改工作的重要性,以最坚决的态度、最有力的措施、最严格的纪律要求,推动审计查出问题整改;二是服务中心大局,多手段助力公司高质量发展,以高质量审计监督护航高质量发展,审计工作可以通过风险审计、效能审计、管理审计、廉洁审计四个路径来实现;三是遵循业务立身,着力打造审计高素质队伍,打铁还需自身硬,只有锻造一支过得硬、用得上、靠得住的审计“铁军”,才能在创新规范立业中不断提升审计监督水平。

最后,与会领导指出首先,思想上要极度重视,要把审计问题整改作为政治任务抓紧抓实,各单位一把手是审计整改的第一责任人;其次,通过多种审计整改方式方法,实现降低风险、提升管理效能、强化管理能力、推动廉政建设的整改目的。按照股份公司整改推进会议精神要求,严格落实整改责任,按时按点高效完成整改任务,通过审计发现问题整改,促进解决问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,提升经营质量,强化价值创造,切实将审计整改成果转化为企业高质量发展的治理效能。(供稿单位审核:龚红洋)






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