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审计部:组织推进2024年度股份公司内控评价抽查工作

发布日期:2024-11-12 信息来源:审计与风险管理部/合规管理部 作者:毛兰 字号:[ ] 分享

11月12日,公司组织召开内部控制评价抽查工作推进会,公司总会计师杜锦强出席会议并讲话,各职能部门、事业部、分公司主要负责人参加会议。

会议宣贯了此次内部控制抽查工作的具体要求和目标,明确了资料清单分工,与会人员就各司其责、紧密协作,共同推动此次抽查工作高质量完成达成共识。

杜锦强强调,各部门、各单位要高度重视内部控制评价工作,严格按照股份公司文件要求梳理、准备资料,同时加强部门间的沟通与协作,确保各项工作落到实处,持续完善和优化公司内部控制体系,进一步提升内部管理和风险防控能力,为公司高质量、可持续发展提供坚实保障。(供稿单位审核:白肖肖)






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