审计部:锚定整改提质目标 冲刺季度攻坚任务

发布日期:2025-06-06 信息来源:审计与风险管理部/合规管理部 作者:周俐君 字号:[ ]

为落实国有企业内部审计工作要求,进一步提升审计整改质效。6月4日,审计部组织召开专题学习及工作推进会,深入研读内审专刊《国有企业提升内部审计整改质效的路径》,并围绕二季度扫尾攻坚、三季度重点任务进行全面部署。

会上,深入研讨文章中剖析的当前国有企业内部审计整改存在整改意识淡薄、责任传导虚化、工作标准缺失等现象,致使审计整改浮于表面,屡审屡犯现象突出等痛点难点,提出的健全领导机制、压实主体责任、强化全流程管控、深化成果应用等提升路径。结合学习成果,精准定位自身短板,明确了审计整改工作的提升举措:一是强化领导示范,将审计整改纳入“一把手”工程;二是构建闭环管理体系,推行“台账式督导+全链条销号”模式;三是建立重大问题协同攻坚机制,以整改推进会形式联合职能部门解决复杂疑难问题;四是深化成果转化,推动职能部门针对共性问题开展系统治理与成果应用;五是完善考核问责机制,将整改成效与干部绩效、职务晋升深度挂钩,形成刚性约束。

在工作部署环节对二、三季度重点工作作出系统安排。会议强调,6月将集中攻坚二季度公司级重点任务,确保按期高质量完成;三季度聚焦年度审计计划实施,通过强化关键节点管控、动态跟踪问效等举措,形成推进合力,确保目标完成。

下一步,我部将持续深化审计整改效能建设,构建常态化监督体系,加强审计成果应用,发挥审计“治已病、防未病”作用,赋能企业治理现代化。(供稿单位审核:龚红洋)




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