审计部:组织参加股份公司合规管理体系认证宣贯培训会议
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为精准解读GB/T35770-2022《合规管理体系—要求及使用指南》标准核心内容,全面提升全员合规管理意识与内、外审应对能力,11月21日,公司以分会场形式参加股份公司合规管理体系认证宣贯培训会议,公司相关职能管理部门合规管理负责人、各二级单位法治风控工作分管领导、首席合规官及法务合规及风险内控人员共计30余人参训。 本次培训分上下午两场举行,内容聚焦合规管理核心需求,兼具专业性与实操性。会议系统解读了合规体系建设的具体要求与实施路径,并结合前期合规管理体系认证访谈发现的问题,针对性讲解了后续内、外部审计的重点方向与应对技巧,为参会人员搭建起清晰的合规管理知识体系,助力企业提前规避潜在风险。 通过本次培训的系统学习,全体参会人员进一步明确了合规管理的核心要求与工作重点,提升了合规风险防控能力与实务操作水平。下一步,审计部/法律合规与风险管理部将以此次培训为契机,持续完善合规管理体系建设,推动合规理念深入人心,将合规要求融入生产经营各环节,为企业稳健运营提供坚强的合规保障。(供稿单位审核:潘现庭) | ||||
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