审计部:组织召开内审工作重点关注事项专题交流会
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为深入贯彻落实股份公司2025年内部审计工作指示精神,3月24日,审计处组织召开2024年一季度审计工作总结暨二季度重点工作部署会议。会议通报了一季度审计成果,剖析存在问题,部署二季度重点任务,强调以“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的要求,持续提升审计监督效能。 会议学习贯彻上级《2025年内部审计工作重点关注事项》《进一步加强内部审计与审计整改工作》的文件精神。一是切实发挥审计“治已病、防未病”作用,紧扣主责主业,以“效能审计、管理审计、风险审计、廉洁审计”为四大主线,全面强化内部审计监督与整改工作;二是聚焦重点领域环节,持续推进审计全覆盖。坚持“任期必审、离任必审”;关注境外审计,突出境外审计监督重点,实现境外审计全覆盖、无盲区;落实“一切工作到项目、一切聚焦干项目”要求,深入重大风险项目一线开展审计工作。三是聚焦审计整改闭环管理。推动问题根治,通过审计整改考核执行力,对整改较差单位予以通报,让审计工作真正“带电”“长牙”。四是聚焦审计成果运用。纵深推进审计成果运用,强化审计结果在绩效考核、职能管理中的应用,健全“整改—问责—优化”长效机制,探索“审计”应用,全面提升监督穿透力。 本次交流会系统梳理内部审计重点关注事项,明确审计监督发力方向,推动审计工作从“查错纠弊”向“战略护航”转型升级以高质量审计服务高质量发展。(供稿单位审核:龚红洋) | ||||
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