审计部:锚定“十五五”目标 科学谋划内审新发展
——审计组织学习全国审计工作会议精神

发布日期:2026-01-19 信息来源:审计部/法律合规与风险管理部 作者:罗浩妹 字号:[ ]

1月15日,公司审计部组织全体审计人员开展专题学习,深入领会1月9日至10日在京召开的全国审计工作会议精神。本次会议强调,内审工作要自觉对标中央要求,立足经济监督定位,聚焦主责主业,以高质量审计服务保障企业高质量发展。

会议系统阐述了“十五五”时期审计工作的总体框架,即“一个指导思想、五项基本原则、三个主要目标”,为当前和今后一段时期公司内部审计工作提供了根本遵循。“一个指导思想”是始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领审计工作,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”。“五项基本原则”涵盖坚持党的全面领导、自觉运用审计规律、依法审计客观公正、坚持改革创新以及强化系统观念,为内审工作指明了实践路径。“三个主要目标”包括持续巩固深化审计监督体系、纵深推进审计全覆盖、推动审计成果运用更加权威高效,明确了内审工作的发力方向。

结合会议精神与公司实际,下一步审计工作将紧密围绕公司“转型升级与价值创造”战略核心,推动审计工作从传统的“合规卫士”向“价值伙伴”与“风险先知”转型;重点开展经济效益、权力运行、重点领域审计,聚焦重大风险、关键环节与典型问题,着力提升审计监督的精准度和实效性;深化审计成果运用,以闭环化管理为基石,构建一个前瞻、精准、高效的现代审计监督体系。

通过学习,审计人员进一步统一了思想、明确了方向。大家表示,将以此次会议精神为指引,扎实履行审计监督职责,切实发挥好内部审计的“治已病、防未病”作用,为保障公司实现“十五五”良好开局、持续健康发展贡献审计力量。(供稿单位审核:龚红洋)




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