审计部:召开工作会议 统筹部署年底重点任务与2026年审计规划
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12月1日,审计部/法律合规与风险管理部审计处组织召开专题工作会议,围绕年底前重点审计工作推进与2026年度审计工作计划进行深入研究和全面部署。会议聚焦服务公司战略发展大局,强调以高质量审计监督保障集团各项决策部署有效落实。 会议明确,当前首要任务是全力冲刺,确保年度既定审计项目按时保质完成。审计处将集中力量,对照集团工作要求,加快进度,严格把关,保障各项审计安排圆满收官。 针对2026年的审计工作规划,会议提出了系统性的布局思路。下一步,审计工作将重点围绕以下几个关键领域协同展开与深化: 聚焦重点业务链条:加强对重大项目的全生命周期审计,覆盖决策、建设、运营等关键环节,防范重大风险。 精准实施靶向监督:统筹开展专项审计调查,针对经营管理中的重点、难点与热点问题,深入揭示隐患。 强化跨境业务监督:持续推进并深化境外项目审计,保障海外业务健康规范运营,维护国有资产安全。 促进提质增效与合规经营:持续开展绩效审计、成本结余审计、亏损项目审计等常规审计内容,深入分析原因,促进改善管理、提升效益。 会议特别强调,要高度重视审计成果的转化运用与总结分析。要求对审计发现的问题加强跟踪督促,确保整改到位;深入分析审计揭示的共性问题和制度性缺陷,提炼有价值的管理建议,切实发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用,为公司完善治理、提升管理水平提供有力支撑。 此次会议为审计处当前及下一阶段工作厘清了方向。全处将进入年底攻坚冲刺状态,紧扣按时、保质、完成三大核心要求,集中力量,压实责任,确保全年审计目标任务圆满收官,同时为明年工作的系统开展奠定坚实基础。(供稿单位审核:龚红洋) | ||||
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