审计部:召开2024年度绩效业绩考核指标审计进点会
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3月6日,为全面落实公司2025年度审计工作计划,审计与风险管理部组织召开对公司所属事业部、分公司、全资及控股子公司、部分项目2024年度业绩考核指标审计进点会。会议由审计组组长主持,各被审计单位主要负责人、财务负责人及审计组全体成员参加会议。 本次审计进点会旨在正式启动对公司二级单位2024年度业绩考核指标审计工作,重点审查被审计单位在效益指标、业务指标、风险指标、修正指标、差异化指标可量化方面的完成情况,确保经营业绩成果数据真实,为单位负责人年度考核、管理效能提供科学依据。 会上,审计组副组长宣读了《绩效指标审计通知书》,明确本次审计的范围、内容、时间安排及工作要求,并指出审计工作将严格遵循公司内部审计制度及考核制度,重点关注绩效目标结果达成的有效性,并要求被审计单位积极配合,及时提供真实完整的资料。要求审计组成员坚持客观公正、实事求是原则,严守纪律,确保审计结果权威性。同时强调各单位要做好整改问题的类型分类,制定明确清晰的路线图和阶段目标,落实好审计的下半篇文章。 审计组组长对绩效审计工作进行部署,被审计单位落实“三个到位”:思想认识到位,深刻领会审计监督对提升管理质效的重要意义;整改落实到位,对审计发现问题立行立改,健全长效机制;支持配合到位,畅通沟通渠道,确保审计高效推进。要以审计为契机,推动绩效管理再上新台阶。 本次进点会的召开标志着公司二级单位绩效指标审计工作全面启动。下一步,审计组将深入开展现场核查,与被审计单位进行深入沟通,共同确保审计任务按期高质量完成。(供稿单位审核:龚红洋) | ||||
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