审计部:强化审计整改成效 推动结果运用落地
——出台审计整改考核及结果运用制度体系

发布日期:2025-06-26 信息来源:审计与风险管理部/合规管理部 作者:罗浩妹 字号:[ ]

为进一步提升审计监督效能,公司审计与风险管理部近日正式发布《审计整改考核实施细则(试行)》和《审计结果运用管理办法(2025 年版)》,通过构建审计监督闭环管理机制,为企业高质量发展筑牢保障。

此次发布的 “两项制度” 聚焦审计整改 “后半篇文章”,以制度化手段推动问题整改与成果转化。《审计整改考核实施细则(试行)》将整改成效纳入加减项考核体系,细化考核指标、量化评价标准,通过 “清单式管理、销号式落实” 压实主体责任;《审计结果运用管理办法(2025 年版)》则建立 “审计 - 整改 - 运用 - 反馈” 全链条机制,明确将审计结果作为干部任用、预算安排、流程优化的重要依据,确保审计成果充分转化。

制度发布后,审计与风险管理部迅速行动,从三个维度推进落地:

职责分明,协同治理:明确各部门审计整改职责,构建多维度协同机制。要求各部门督导责任单位整改,针对典型问题完善制度流程,并严格责任追究,推动源头治理。

闭环管理,强化实效:建立审计整改闭环反馈机制,审计报告同步传阅相关部门,定期汇总未整改问题清单协同督办。同时,要求将审计结果深度融入规划评估、监督管理等工作,确保成果转化为管理实效。

信息互通,凝聚合力:强化部门间信息共享与业务联动,将审计结果运用作为提升管理水平、防范经营风险的关键抓手,形成审计监督合力。

下一步,审计与风险管理部将持续深化 “两项制度” 执行,以高质量审计监督护航公司稳健发展。(供稿单位审核:龚红洋)




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