财务资金部:召开 2026 年预算布置会 筑牢 “十五五” 开局经营根基
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为深入落实《中国电力建设股份有限公司预算管理办法》,严格对标集团《关于报送〈2026 年度主要指标预报表〉的通知》要求,10月27日,财务资金部组织召开 2026 年预算布置会,公司相关职能部门参加会议。 会议以 “明确编制标准、细化工作任务” 为核心,旨在推动 2026 年预算编制与指标预测工作高质量落地,为公司 “十五五” 战略开局之年的经营发展夯实规划基础。 会上,参会人员围绕集团通知要求深入解读,明确四大核心工作方向:一是锚定数据根基,科学研判指标。各部门需以 2025 年 1-10 月财务及经营数据为依据,结合四季度形势预判复盘年度指标完成情况,同时紧扣 2026 年宏观经济、行业动态及公司 “十五五” 战略,科学测算年度指标,确保数据严谨可信。二是直面风险缺口,压实整改责任。若 2025 年主要指标存在重大预算缺口,或 “两金” 风险管控未达标,责任部门需在预算材料中说明成因、制定整改措施并明确工作规划。三是精准填报数据,保障报表合规。各业务条线需梳理 2025 年 1-10 月关联方往来及交易情况,结合四季度预估数据填列内部关联方抵消数据,按要求规范填报优先股、永续债融资数据。四是覆盖全级单位,实现无死角编制。纳入合并报表范围的各级业务单元及独立核算机构需全员参与预算编制。 会议同时明确了《2026 年度主要指标预报表》及相关材料的编制、报送时间节点,并强调各单位要深刻认识预算编制的战略意义,保障数据真实准确,强化协同意识,按节点推进工作,助力公司高质量完成集团预算报送任务。(供稿单位审核:马得草) | ||||
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