审计部:组织实施2025年度业绩考核指标审计
| ||||
| ||||
3月5日,为全面落实公司2026年度审计工作计划,审计部/法律合规与风险管理部组织公司所属事业部、分公司、全资及控股子公司、部分项目主要负责人、财务负责人及审计组全体成员,召开2025年度业绩考核指标审计进点会。 本次进点会正式启动二级单位业绩考核指标审计,以数据真实为基石,以科学考核为导向。重点审查效益、业务、风险、修正及差异化等指标的量化完成情况,确保经营成果经得起检验,为单位负责人年度考评提供精准依据,为年度考核与管理优化赋能。 会上,审计组副组长正式宣读了《绩效指标审计通知书》,明确了审计目的、审计内容、审计期间、审计方式、审计范围,并对审计工作作出时间安排及要求。 审计部主任强调,要求被审计单位务必真实、完整、及时地提供资料,确保审计依据扎实。要求审计组全体成员要严格依照公司审计与考核制度,穿透核查绩效目标的达成实效,严格落实审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,坚守客观公正底线,以严明的纪律和专业的操守,保障审计结果的权威性。 本次进点会的召开,标志着公司二级单位绩效指标审计工作正式进入实施阶段。下一步,审计组将深入二级单位核查,与被审计单位建立高效沟通机制,通过双向协同、密切配合,共同确保审计任务高质高效完成。(供稿单位审核:龚红洋) | ||||
| 【打印】 【关闭】 |
| 浏览次数: |

