审计部:组织参加国资委内部审计考核宣贯暨2026年审计重点工作部署视频会
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1月14日,公司审计部/法律合规与风险管理部组织全体专兼职审计人员,参加了国务院国资委关于中央企业内部审计工作考核指标宣贯暨2026年审计重点工作部署视频会。会议旨在贯彻落实国资委最新监管要求,科学谋划年度审计工作。 会议重点解读了《2025年度中央企业改革深化提升行动重点任务考核指标表》(国资厅改办〔2025〕322号)中关于内部审计的两项核心要求:一是强化内部审计监督,建立健全“集中统一、全面覆盖、权威高效”的审计监督体系,加快审计数智化建设与应用;二是健全违规经营投资责任追究工作体系与机制。考核将重点关注审计监督体系是否健全、工作质量与问题揭示能力、整改落实情况、数智化进展,以及对重大违规问题的追责是否严肃、制度是否完善、是否配合核查、杜绝“零报告”等。 围绕考核要求,会议明确了2026年审计重点工作方向:一是强化顶层设计与全流程管理,要求各企业结合实际制定实施方案,优化审计立项与组织架构,加强跨部门协同;二是推进量化考核与能力提升,通过确立示范单位、明确关键量化指标、借鉴先进经验,带动审计队伍整体专业能力提升。 会后,公司审计部负责人要求全体人员深刻领会会议精神,做好上传下达,确保各项要求贯穿于审计计划、实施、质量控制、整改与追责等各环节,以高质量审计助力公司高质量发展。(供稿单位审核:潘现庭) | ||||
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