审计部:召开在建项目工程分包与物资采购管理专项审计部署会
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3月9日,公司审计部/法律合规与风险管理部组织召开了公司在建项目工程分包和设备物资采购管理专项审计工作部署会议。公司相关职能部门及各二级单位主要负责人参加会议。 会议旨在认真落实股份公司党委关于“把分包合同、采购合同作为审计的重要内容,确保项目分包采购依法合规”的工作要求,对公司在建项目相关管理情况进行全面排查与集中整治。 会上,审计部详细阐述了本次专项审计的目的与重点。此次审计将聚焦工程分包、设备物资采购管理中存在的各类普遍性、易发性、多发性问题和违规行为。通过专项审计,督促各单位和项目部健全完善相关管理制度,强化制度刚性执行,提升合规管理意识,规范管理行为。核心目标是防范和遏制工程项目中的非法转包、违法分包、违规招标采购及无规无序租赁设备等突出问题,确保工程项目分包、设备物资采购管理全过程依法合规。 会议同时对审计范围、审计方式及组织形式进行了详细讲解与分工。本次专项审计工作采取“全面排查”与“重点审计”相结合的方式,并首次按照“上下联动、交叉互审”的模式组织开展。此举旨在充分调动各方面资源,扩大审计覆盖面,明确各部门、各单位的责任分工及时间节点,为后续审计项目的顺利实施奠定坚实基础。 会议最后,审计部负责人对下一步工作提出明确要求。强调各单位要高度重视此次审计工作,将其视为对自身分包、采购管理情况的一次全面自查和学习提升的机会。同时,要明确审计整改资料的规范要求,为后续整改工作做好准备。通过自查与互查,准确识别自身管理短板并着力补齐,为公司在“十五五”开局之年的高质量发展夯实根基。(供稿单位审核:龚红洋) | ||||
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