审计部:召开项目成本结余审计问题协调会
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为切实解决项目成本结余审计共性问题,统一核算标准、压实管理责任,进一步规范项目经营及财务管控流程,6月18日,审计部/法律合规与风险管理部组织了召开项目成本结余审计问题专项协调会,公司相关职能部门及代表单位人员参会。 会议聚焦项目成本审计共性问题,重点围绕安措费管理、人工费数据核对、项目毛利率规范管控等薄弱环节开展集中研讨,深入剖析跨部门数据口径不统一、执行标准不清晰、流程管理不规范等突出问题。 会议明确要求各部门强化协同联动,落实协调成果,统一核算标准、规范业务流程。针对安措费、人工费、毛利率等关键成本管控事项,补齐成本管理短板,进一步细化分级管理标准,建立常态化对账核验机制,完善核算分割、调整审批等全流程管理规范,全面统一各业务模块执行标准。 审计部将按照统一后的各业务模块执行标准加强内部审计监督,以常态化审计监督提升项目经营、财务、人力精细化管理,有效防范经营管理风险,为公司高质量发展筑牢成本管理根基。(供稿单位审核:段海燕) | ||||
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