审计部:召开在建项目专项审计审前培训会
——强化业务能力 筑牢廉洁防线

发布日期:2026-04-20 信息来源:审计部/法律合规与风险管理部 作者:罗浩妹 字号:[ ]

4月17日,公司审计部/法律合规与风险管理部组织召开在建项目工程分包和设备物资采购管理专项审计审前培训会,对公司审计组及9个专项工作小组审计成员进行集中业务培训。

 会议伊始,结合审计人员廉政教育要求,全体审计人员现场签署了审计廉洁承诺书。审计部副主任对“审计纪律八不准、四严禁”以及“保密纪律”要求进行了再宣贯、再强调,进一步筑牢廉洁审计思想防线。

 培训环节,审计主审围绕审计工作内容、工作流程、时间节点安排及审计要求等方面进行了细致讲解。针对本次审计项目覆盖面大、时间跨度长、审计组成员多等特点,培训特别邀请专业职能部门对审计重点中的易错点进行了详细说明,帮助参审人员精准把握关键环节。为提升审计质量,会议明确在专项工作小组审计成果中增加一级复核,形成四级复核机制。同时,对审计过程中的沟通机制与协调机制也作出了系统部署。

 会议最后强调,全体审计人员要提高重视程度,主动适应审计质量要求不断提升的形势,增强责任意识,对各自审查结果负责。要深入分析分包及设备物资采购管理方面存在的内控缺陷与管理风险,加强与被审计单位的沟通,审慎提出问题,作出公正诚实、可靠可信的审计结论,让本次审计结果成为促进公司高质量发展的坚实基石。(供稿单位审核:段海燕)




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