财务资金部/财务共享中心:组织开展公务用车管理风险清单复核及补充工作会议
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为深入贯彻落实国务院国资委中央企业穿透式监管工作要求,夯实智能化穿透式监管模型建设基础,全面梳理公务用车管理全流程风险隐患,8月26日,财务资金部/财务共享中心召开专项工作会议,党委办公室、审计部/法律合规与风险管理部、巡察办公室、设备物资部部门负责人及相关工作人员参加会议。 会上,财务共享中心负责人传达了股份公司《关于组织公务用车管理风险清单复核及补充工作的通知》的工作要求,对本次专项工作背景、重点工作内容进行解读。为确保清单的全面性、准确性和可操作性,会议部署各相关部门结合公司实际落实两项重点任务,一是对风险清单进行逐条复核确认,重点关注风险分类是否合理、风险描述是否准确、制度引用是否有效;二是聚焦巡视、审计关注重点及突出问题,围绕公务用车全流程中的关键环节和薄弱领域,全面梳理补充存在的其他风险点。 会议强调,本次风险清单复核完善是落实穿透式监管要求的基础性工作,要提高工作站位,压实工作责任,强化跨部门协同联动,严格把控工作质量,确保风险场景完整精准,为后续内控监管规则模型的研究设计与系统开发提供坚实支撑。(供稿单位审核:雷耀钧) | ||||
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